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财政决算

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年度部门决算公开
2025-11-07   作者: 点击数:  
索引号: 3012/20251107-00004 公开目录: 财政决算  发布日期: 2025-11-07
主题词: 发布机构: 墨江县卫生健康局 文  号:

监督索引号53082200976601201000

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

本单位承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责对村级服务人员提供业务培训指导。

(二)2024年度重点工作任务概述

2024年重点工作任务介绍:1.加强医疗质量管理,保障医疗安全。2.认真做好十四项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。3.做好新型农村合作医疗工作。4.认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度。5.加强乡村一体化管理。6.认真对待及做好健康扶贫工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:中医科、检验科、功能科、放射科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员21人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计XX人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一) 基本医疗服务

这是卫生院的基础和核心职能,旨在满足辖区居民常见病、多发病的诊疗需求。常见病、多发病诊治;急诊急救服务、适宜技术应用、合理用药与抗生素管理、中医药服务。

(二) 基本公共卫生服务

包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处理、儿童保健、孕产妇保健产前检查、老年人健康管理、对高血压、2型糖尿病等患者进行定期随访、用药指导和行为干预、严重精神障碍患者管理。

三、 家庭医生签约服务

包括:组建团队、签订协议、提供个性化服务:提供基本医疗、公共卫生、健康评估、转诊预约、长处方等综合、连续的健康管理服务。

四、 村卫生室管理与乡村一体化管理

包括:1、业务指导与培训:定期对村医进行技术培训和业务考核;2、药品与器械统一管理:确保村级医疗卫生服务的规范化和安全性。3、工作督导与考核:对村卫生室的公共卫生、医疗服务等工作进行监督和评价。

五、 健康扶贫与乡村振兴有效衔接

1、巩固拓展成果:继续对脱贫人口和监测对象落实大病专项救治、家庭医生签约等服务。

2、防止因病返贫:建立监测预警机制,及时发现和帮扶因病致贫返贫风险的家庭。

六、 内部管理与能力建设

1、医疗质量与安全管理:持续改进医疗质量,防范医疗差错与纠纷。2、人才队伍建设:加强医务人员在职培训,引进和培养专业技术人才。3、信息化建设:推进医疗卫生信息系统互联互通,提升服务效率。4、医德医风建设:强化服务意识,改善服务态度,构建和谐医患关系。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表;

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有相关支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年度收入合计5800865.47元。其中:财政拨款收入4357674.16元,占总收入的75.12%;无上级补助收入;事业收入1406409.79元占总收入的24.24%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入15423.22元,占总收入的0.27%。

与上年相比,收入合计较上年减少444556.52元,下降7.14%。其中:财政拨款收入减少436928.07元,下降9.11%;无上级补助收入;事业收入减少23051.67元,下降1.64%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入15423.22元,较上年增长100%。主要原因是2024年度财政给予支付的项目款减少较多。事业收入下降主要原因为2024年住院病人减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年度支出合计5529836.01元。其中:基本支出4586720.51元,占总支出的82.94%;项目支出943115.5元,占总支出的17.06%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少692227.68元,下降11.13%。其中:基本支出增加904642.8元,增长24.57%;项目支出减少1596870.48元,下降62.87%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年保险基数发生变动,人员发生变动,上年支出合计中包含自有资金支出(列入项目支出),本年未列入。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院机构正常运转的日常支出3414558.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2985932.41元,占基本支出的87.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428626.25元,占基本支出的12.55%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出943115.5元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展基本公共卫生服务下村项目差旅费经费及村医劳务费补助发放,开展基本公共卫生服务相关耗材的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4357674.16元,占本年支出合计的78.80%。与上年相比减少436928.07元,下降9.11%。主要原因是日常公用经费减少、医疗保险减少、公务员医疗补助减少、住房公积金减少、基本公共卫生等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出344626.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于缴纳在职职工养老保险、失业保险,退休人员工资等的人员社会保障缴费支出。

9.卫生健康(类)支出3812985.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于人员工资、日常公用经费、医疗保险、公务员医疗补助、基本公共卫生等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出200062.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为55800元,决算为4999.22元,完成年初预算的8.96%;支出决算较上年增加2142.25元,增长74.98%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19900.00元,决算为4999.22元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的25.12%;公务接待费支出年初预算为35900.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2142.25元,增长74.98%;公务接待费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55800.00元,支出决算为4999.22元,完成年初预算的8.96%,支出决算较上年增加2142.25元,增长74.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为19900.00元,决算为4999.22元,完成年初预算的25.12%;公务接待费支出年初预算为35900.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,减少不必要的接待及出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2142.25元,增长74.98%;公务接待费支出决算无变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变化,上年无此项支出;2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车(救护车)转诊业务次数增多,日常运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇卫生院救护车运送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年相比无变化,因我单位属于事业单位,故未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,墨江哈尼族自治县坝溜镇卫生院资产总额4720301.85元,其中,流动资产1946825.25元,固定资产2773476.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加306875.88元,其中流动资产增加101070.00元;固定资产增加205805.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额24660.00元,其中:政府采购货物支出24660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24660.00元,其中:授予小微企业合同金额24660.00元。

2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额24660.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

监督索引号53082200976601201111

  
附件【墨江县坝溜镇卫生院-2024年度部门决算公开表(国有资产使用情况表)20251105085815732.xlsx
附件【墨江县坝溜镇卫生院-2024年度部门决算公开表(项目支出绩效自评表)20251105085815732.xlsx
附件【墨江县坝溜镇卫生院-2024年度部门决算公开表(决算报表部分)20251105085815732.xls
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